Orden de Compra. Nº4181-91-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4181-14-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-91-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4181-14-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4181-14-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército - DIDETEC
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 80750
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 09-12-2009
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DOCUSERVICE
Razón Social ORTIZ Y SAN MARTIN LIMITADA
R.U.T. 77.397.590-6
Sucursal DOCUSERVICE
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44101501
Fotocopiadoras1Unidad   $ 425.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 425.000 $ 425.000
Total Neto $ 425.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 80.750
TOTAL OC $ 505.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.