Orden de Compra. Nº4181-99-CM10 "MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4181-99-CM10
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 26-11-2010
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dirección de Proyectos e Investigación del Ejército
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Unidad de Compra Zenteno Nº 45, 5º Piso
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección de Desarrollo Tecnológico del Ejército
R.U.T. 65.483.500-4
Dirección de Facturación Avda. Blanco Encalada 1724
Comuna Santiago Centro
Impuesto 73901,4804
Dirección de Envío de la Factura Avda. Blanco Encalada 1724
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 29-11-2010
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PRISA S A. - sucursal
Razón Social PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S A
R.U.T. 96.556.940-5
Sucursal PRISA S A. - sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131816
Desodorantes30 (18691) DESODORANTE BARIK COLG AUTO 20728(18691) DESODORANTE BARIK COLG AUTO ; Código: 12481;Región : RM $ 389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.670 $ 11.670
47131816
Desodorantes10 (18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES 20956(18919) DESODORANTE HAZE SURTIDO 340 ml x 6 UNIDADES ; Código: 17246;Región : RM $ 5.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 53.370 $ 53.370
14111703
Toallas de papel10 (26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H 28462(26425) TOALLA DE PAPEL ELITE JUMBO D/H ; Código: 85546;Región : RM $ 8.361,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.610 $ 83.610
12141901
Cloro Cl8 (27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt 29886(27849) CLORO CLOROX CORRIENTE 4 lt ; Código: 83103;Región : RM $ 1.415,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.320 $ 11.320
47131602
Traperos23 (32570) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE ACCION 53 x 57 34607(32570) TRAPERO VIRUTEX ABSORBENTE DOBLE ACCION 53 x 57; Código: 87957;Región : RM $ 1.318,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.314 $ 30.314
47131805
Limpiadores de uso general30 (69609) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 500 cc 71646(69609) LIMPIADOR QUIX LAVALOZA LIQUIDO 500 cc ; Código: 12440;Región : RM $ 765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.950 $ 22.950
47131811
Productos de lavandería10 (151416) DETERGENTE OMO TRADICIONAL 6 Kg. 151422(151416) DETERGENTE OMO TRADICIONAL 6 Kg. ; Código: 80490;Región : RM $ 9.257,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.570 $ 92.570
14111704
Papel higiénico10 (386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros 387312(386916) PAPEL HIGIÉNICO PISARROL 6 ROLLOS 500 metros; Código: 10613;Región : RM $ 8.708,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.080 $ 87.080
Total Neto $ 392.884
Descuento $ 3.929
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 73.901
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 462.856


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.