|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4189-192-SE21 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
05-04-2021 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE LICITACION 4189-6-L121 COMPRA DE MATERIALES ELECTRICOS PARA EXTENSION DE RED ALUMBRADO PUBLICO EN SECTOR SANTA ROSA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4189-6-L121 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Andres Bello 233 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
729328,3 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
|
| DE LA FACTURACION | A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SE
DEBERÁ ACOMPAÑAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL EN ESTADO ACEPTADA, DOCUMENTO
QUE VALIDA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO NO SERA
RECEPCIONADA
DE IGUAL FORMA CUANDO SE INGRESE EN FORMA PERSONAL |
| DE LA FACTURA | OBSERVACIÓN: PARA LA FACTURACIÓN
ELECTRÓNICA, LA FACTURA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO municipalidad@lebu.cl |
| OBSERVACION | NO SE PODRÁ FACTURAR
SIN ANTES DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL |
|
|
Proveedor |
COMERCIAL CONELECTRIC SPA |
|
Razón Social |
COMERCIAL CONELECTRIC SPA
|
|
R.U.T. |
76.225.072-1 |
|
Sucursal |
COMERCIAL CONELECTRIC SPA |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
39121311
| Accesorios eléctricos | 1 | Unidad | COMPRA DE UN LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS, DE ACUERDO A SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 (REQUERIMIENTOS) COMO TAMBIEN A LO INDICADO EN EL NUMERAL 17 (ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO) DE LAS BASES DE LICITACION | COMPRA DE UN LISTADO DE MATERIALES ELECTRICOS, DE ACUERDO A SEÑALADO EN EL NUMERAL 2 REQUERIMIENTOS COMO TAMBIEN A LO INDICADO EN EL NUMERAL 17 ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL PRODUCTO DE LAS BASES DE LICITACION |
$ 3.838.570,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 3.838.570
|
$ 3.838.570
|
|
|
Total Neto
|
$ 3.838.570
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 729.328
|
|
$ 4.567.898
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.