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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4189-194-SE09 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
30-06-2009 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4189-74-L109 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4189-74-L109 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Andres Bello 233 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
99119,2 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
JOSE ARMANDO SAEZ ROA |
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Razón Social |
JOSE ARMANDO SAEZ ROA
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R.U.T. |
4.598.051-0 |
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Sucursal |
JOSE ARMANDO SAEZ ROA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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22101528
| Cargadores de ruedas | 16 | Unidad | HORAS DE CARGADOR FRONTAL,VER TERMINOS REFERENCIA. | |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 320.000
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$ 320.000
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24101510
| Camión volcador | 2 | Unidad | DIAS CAMION TOLVA, VER TERMINOS REFERENCIA. | |
$ 100.840,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 201.680
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$ 201.680
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Total Neto
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$ 521.680
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 99.119
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$ 620.799
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.