|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4189-237-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
03-11-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ARRIENDO CAMION |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Andres Bello 233 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
Otro, Ver Instrucciones |
|
Justificación pago mayor a 30 días |
|
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Lebu
|
|
R.U.T. |
69.160.300-8 |
|
Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
|
Comuna |
Lebu
|
|
Impuesto |
290520,2182 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
GUSTAVO HERRERA BARRA |
|
Razón Social |
GUSTAVO HERRERA BARRA
|
|
R.U.T. |
7.168.676-0 |
|
Sucursal |
GUSTAVO HERRERA BARRA |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
|
| Servicios de transporte local en camión | 2 | Unidad no definida | ARRIENDO CAMION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011.- | ARRIENDO CAMION CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2011.- |
$ 764.527,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.529.054
|
$ 1.529.054
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.529.054
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 290.520
|
|
$ 1.819.574
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.