Orden de Compra. Nº4189-278-SE20 "COMPRA DE ARENA, GRAVILLA Y CEMENTO, PROY. INST. BASURERO E ILUMINACION PEATONAL CALLE RIGOBERTO IGLESIAS, LEBU"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Lebu
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-278-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-06-2020
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE ARENA, GRAVILLA Y CEMENTO, PROY. INST. BASURERO E ILUMINACION PEATONAL CALLE RIGOBERTO IGLESIAS, LEBU
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.31.02.004.001.292 del sistema CUENTA PRESUPUESTARI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Lebu
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 58311
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DE LA FACTURA

OBSERVACIÓN: PARA LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA, LA FACTURA DEBE ENVIARSE AL CORREO ELECTRÓNICO municipalidad@lebu.cl

DE LA FACTURACION

A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA SE DEBERÁ ACOMPAÑAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL EN ESTADO ACEPTADA, DOCUMENTO QUE VALIDA LA TRAMITACIÓN DEL PAGO RESPECTIVO, DE LO CONTRARIO NO SERA RECEPCIONADA

DE IGUAL FORMA CUANDO SE INGRESE EN FORMA PERSONAL

OBSERVACION

NO  SE PODRÁ FACTURAR SIN ANTES DE ACEPTAR LA ORDEN DE COMPRA DEL PORTAL

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial DKD Limitada
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL VENEGAS LIMITADA
R.U.T. 76.613.630-3
Sucursal Comercial DKD Limitada
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30111601
Cemento12BolsaBOLSAS DE CEMENTO DE 25 kgs, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020BOLSAS DE CEMENTO DE 25 kgs, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020 $ 3.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.400 $ 44.400
11111701
Arena silícea25Metro CúbicoMETROS CUBICOS DE ARENA PARA RELLENO, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020METROS CUBICOS DE ARENA PARA RELLENO, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020 $ 8.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 222.500 $ 222.500
11111701
Arena silícea1Metro CúbicoMETRO CUBICO DE ARENA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020METRO CUBICO DE ARENA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000
11111611
Grava1Metro CúbicoMETRO CUBICO DE GRAVILLA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020METRO CUBICO DE GRAVILLA, DE ACUERDO A COTIZACION ADJUNTA N° 472 DEL 08-05-2020 $ 24.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.000 $ 24.000
Total Neto $ 306.900
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 58.311
TOTAL OC $ 365.211


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.