Orden de Compra. Nº4189-364-TD26 "Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-73-FTD26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-364-TD26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-73-FTD26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 28739,21
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T. 8.382.458-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
12352310
Siliconas20UnidadBARRA DE SILICONA BARRA DE SILICONA $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
44121618
Tijeras3UnidadTIJERAS MEDIANAS TIJERAS MEDIANAS $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.303 $ 6.303
44121701
Lápiz pasta4UnidadLAPIZ TINTA GEL AZULLAPIZ TINTA GEL AZUL $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.396 $ 7.396
12171703
Tintas2PackTINTAS BROTHER BTD 100CMYK X 4 COLORES TINTAS BROTHER BTD 100CMYK X 4 COLORES $ 43.362,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.724 $ 86.724
14121812
Papel fotográfico1PackPAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVOPAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO $ 3.354,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.354 $ 3.354
14121503
Cartulina3PackCARTULINA COLORES X 10 UNICARTULINA COLORES X 10 UNI $ 4.202,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.606 $ 12.606
60123001
Figuras de goma Eva5PackGOMA EVA CON BRILLOGOMA EVA CON BRILLO $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.705 $ 14.705
60121112
Cartón piedra5PliegoCARTÓN PIEDRA 1.8CARTÓN PIEDRA 1.8 $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.565 $ 7.565
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora2ResmaPAPEL OFICIOPAPEL OFICIO $ 5.043,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.086 $ 10.086
Total Neto $ 151.259
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 28.739
TOTAL OC $ 179.998


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.