Orden de Compra. Nº
4189-364-TD26
"
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-73-FTD26
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4189-364-TD26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
15-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Orden de Compra generada por Trato Directo ID 4189-73-FTD26
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 30 UTM, que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
Andres Bello 233
Comuna
Lebu
Impuesto
28739,21
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Razón Social
MARÍA MERCEDES ARIAS ORELLANA
R.U.T.
8.382.458-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
MARIA MERCEDES ARIAS ORELLANA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
12352310
Siliconas
20
Unidad
BARRA DE SILICONA
BARRA DE SILICONA
$ 126,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
44121618
Tijeras
3
Unidad
TIJERAS MEDIANAS
TIJERAS MEDIANAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.303
$ 6.303
44121701
Lápiz pasta
4
Unidad
LAPIZ TINTA GEL AZUL
LAPIZ TINTA GEL AZUL
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.396
$ 7.396
12171703
Tintas
2
Pack
TINTAS BROTHER BTD 100CMYK X 4 COLORES
TINTAS BROTHER BTD 100CMYK X 4 COLORES
$ 43.362,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 86.724
$ 86.724
14121812
Papel fotográfico
1
Pack
PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO
PAPEL FOTOGRÁFICO ADHESIVO
$ 3.354,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.354
$ 3.354
14121503
Cartulina
3
Pack
CARTULINA COLORES X 10 UNI
CARTULINA COLORES X 10 UNI
$ 4.202,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.606
$ 12.606
60123001
Figuras de goma Eva
5
Pack
GOMA EVA CON BRILLO
GOMA EVA CON BRILLO
$ 2.941,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 14.705
$ 14.705
60121112
Cartón piedra
5
Pliego
CARTÓN PIEDRA 1.8
CARTÓN PIEDRA 1.8
$ 1.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.565
$ 7.565
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Resma
PAPEL OFICIO
PAPEL OFICIO
$ 5.043,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.086
$ 10.086
Total Neto
$ 151.259
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 28.739
TOTAL OC
$ 179.998
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.