Orden de Compra. Nº4189-426-SE26 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS OPI N°647"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-426-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-07-2026
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS ALIMENTICIOS OPI N°647
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-18-LE26
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001/AG03/CC40 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 469528
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacén Churra
Razón Social HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES
R.U.T. 10.847.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Almacén Churra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 1, AGUA MINERAL CON GAS 600 CCITEM 1, AGUA MINERAL CON GAS 600 CC $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.800 $ 218.800
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 2, AGUA MINERAL SIN GAS 600 CCITEM 2, AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC $ 547,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 218.800 $ 218.800
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 11, BEBIDA ENERGIZANTE DE 200 CCITEM 11, BEBIDA ENERGIZANTE DE 200 CC $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 605.600 $ 605.600
50181909
Galletas saladas460UnidadITEM 12, COLACIÓN FRÍAITEM 12, COLACIÓN FRÍA $ 1.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 772.800 $ 772.800
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 14, GALLETA MINI 35 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 14, GALLETA MINI 35 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.600 $ 117.600
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 15, YOGURT BATIDO 120 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 15, YOGURT BATIDO 120 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 16, BARRA DE CEREAL 18 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 16, BARRA DE CEREAL 18 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.800 $ 100.800
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 17, JUGO 190 CC SIN AZÚCAR (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 17, JUGO 190 CC SIN AZÚCAR (VARIEDAD DE SABORES) $ 336,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 134.400 $ 134.400
50181909
Galletas saladas400UnidadITEM 20, LECHE SABORIZADA 200 MLITEM 20, LECHE SABORIZADA 200 ML $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 201.600 $ 201.600
Total Neto $ 2.471.200
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 469.528
TOTAL OC $ 2.940.728


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.