Orden de Compra. Nº4189-455-SE25 "COMPRA INSUMOS COLACIONES CONTRATO SUMINISTRO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-455-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS COLACIONES CONTRATO SUMINISTRO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-8-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001/AG05 del sistema PRESUPUESTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 42778,5
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacén Churra
Razón Social HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES
R.U.T. 10.847.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Almacén Churra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50181905
Galletas dulces o pastelitos200Unidad no definidaITEM 3 - BARRA DE CEREAL 18 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 3 - BARRA DE CEREAL 18 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
50202310
Agua mineral150Unidad no definidaITEM 8 - AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC. ITEM 8 - AGUA MINERAL SIN GAS 600 CC. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
50181905
Galletas dulces o pastelitos200UnidadITEM 5 - GALLETA MINI 35 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 5 - GALLETA MINI 35 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 58.800 $ 58.800
50192303
Postres, helados o yogurt congelado200UnidadITEM 6 - YOGURTH BATIDO 120 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES)ITEM 6 - YOGURTH BATIDO 120 GRAMOS (VARIEDAD DE SABORES) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.400 $ 50.400
Total Neto $ 225.150
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 42.778
TOTAL OC $ 267.928


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.