Orden de Compra. Nº4189-495-SE25 "COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-495-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001/AG01 del sistema PRESUPUESTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 106395,63
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Razón Social DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO
R.U.T. 16.930.533-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaITEM 84 - BROCA CONCRETO 10.ITEM 84 - BROCA CONCRETO 10. $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
30151902
Materiales para guarniciones exteriores7Unidad no definidaITEM 143 - BROCHA 2".ITEM 143 - BROCHA 2". $ 1.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.526 $ 8.526
30151902
Materiales para guarniciones exteriores30GalónITEM 781 - PINO VERDE 1X4X3.20MT.ITEM 781 - PINO VERDE 1X4X3.20MT. $ 1.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.130 $ 44.130
30151902
Materiales para guarniciones exteriores6GalónITEM 670 - OLEO BRILLANTE.ITEM 670 - OLEO BRILLANTE. $ 18.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 110.670 $ 110.670
30151902
Materiales para guarniciones exteriores15UnidadITEM 792 - PINO VERDE 2 X 6 X 3.20 MT.ITEM 792 - PINO VERDE 2 X 6 X 3.20 MT. $ 4.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.400 $ 62.400
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON.ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON. $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2UnidadITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON.ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON. $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.974 $ 46.974
30151902
Materiales para guarniciones exteriores26UnidadITEM 823 - POLIN ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5" X 2.60 MT.ITEM 823 - POLIN ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5" X 2.60 MT. $ 6.261,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 162.786 $ 162.786
30151902
Materiales para guarniciones exteriores7UnidadITEM 144 - BROCHA 3".ITEM 144 - BROCHA 3". $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.943 $ 12.943
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5LitroITEM 22 - AGUARRAS MINERAL.ITEM 22 - AGUARRAS MINERAL. $ 2.731,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.655 $ 13.655
30151902
Materiales para guarniciones exteriores50Metro LinealITEM 623 - MALLA RASCHEL 80% ANCHO 4.2 MT NEGRO.ITEM 623 - MALLA RASCHEL 80% ANCHO 4.2 MT NEGRO. $ 1.215,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.750 $ 60.750
Total Neto $ 559.977
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 106.396
TOTAL OC $ 666.373


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.