Orden de Compra. Nº
4189-495-SE25
"
COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4189-495-SE25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra
COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4189-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Administración y Finanzas
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra
Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001/AG01 del sistema PRESUPUESTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T.
69.160.300-8
Dirección de Facturación
Andres Bello 233
Comuna
Lebu
Impuesto
106395,63
Dirección de Envío de la Factura
Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Razón Social
DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO
R.U.T.
16.930.533-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
1
Unidad no definida
ITEM 84 - BROCA CONCRETO 10.
ITEM 84 - BROCA CONCRETO 10.
$ 2.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.689
$ 2.689
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
7
Unidad no definida
ITEM 143 - BROCHA 2".
ITEM 143 - BROCHA 2".
$ 1.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.526
$ 8.526
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
30
Galón
ITEM 781 - PINO VERDE 1X4X3.20MT.
ITEM 781 - PINO VERDE 1X4X3.20MT.
$ 1.471,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.130
$ 44.130
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
6
Galón
ITEM 670 - OLEO BRILLANTE.
ITEM 670 - OLEO BRILLANTE.
$ 18.445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 110.670
$ 110.670
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
15
Unidad
ITEM 792 - PINO VERDE 2 X 6 X 3.20 MT.
ITEM 792 - PINO VERDE 2 X 6 X 3.20 MT.
$ 4.160,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.400
$ 62.400
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON.
ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON.
$ 17.227,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.454
$ 34.454
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
2
Unidad
ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON.
ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON.
$ 23.487,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 46.974
$ 46.974
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
26
Unidad
ITEM 823 - POLIN ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5" X 2.60 MT.
ITEM 823 - POLIN ROLLETE IMPREGNADO 4 A 5" X 2.60 MT.
$ 6.261,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 162.786
$ 162.786
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
7
Unidad
ITEM 144 - BROCHA 3".
ITEM 144 - BROCHA 3".
$ 1.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.943
$ 12.943
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
5
Litro
ITEM 22 - AGUARRAS MINERAL.
ITEM 22 - AGUARRAS MINERAL.
$ 2.731,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.655
$ 13.655
30151902
Materiales para guarniciones exteriores
50
Metro Lineal
ITEM 623 - MALLA RASCHEL 80% ANCHO 4.2 MT NEGRO.
ITEM 623 - MALLA RASCHEL 80% ANCHO 4.2 MT NEGRO.
$ 1.215,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.750
$ 60.750
Total Neto
$ 559.977
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 106.396
TOTAL OC
$ 666.373
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.