Orden de Compra. Nº4189-496-SE25 "COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-496-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 25-08-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.012 / AG 1 del sistema PRESUPUESTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 71328,85
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Razón Social DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO
R.U.T. 16.930.533-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5Unidad no definidaITEM 145 - BROCHA 4".ITEM 145 - BROCHA 4". $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.765 $ 11.765
30151902
Materiales para guarniciones exteriores15Unidad no definidaITEM 273 - CLAVO CTE 4".ITEM 273 - CLAVO CTE 4". $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.735 $ 27.735
30151902
Materiales para guarniciones exteriores5GalónITEM 1210 - VITRIFICANTE DE MADERA GALON.ITEM 1210 - VITRIFICANTE DE MADERA GALON. $ 37.773,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188.865 $ 188.865
30151902
Materiales para guarniciones exteriores50UnidadITEM 790 - PINO VERDE 2X4X3.20MT.ITEM 790 - PINO VERDE 2X4X3.20MT. $ 2.941,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 147.050 $ 147.050
Total Neto $ 375.415
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 71.329
TOTAL OC $ 446.744


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.