Orden de Compra. Nº4189-554-SE25 "COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO DE FERRETERIA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-554-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 16-09-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO DE FERRETERIA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-9-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.04.010.001/AG01 del sistema PRESUPUESTARIA.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 19606,29
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Razón Social DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO
R.U.T. 16.930.533-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON.ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON. $ 17.227,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.454 $ 34.454
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON.ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON. $ 23.487,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.487 $ 23.487
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaITEM 686 - PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG.ITEM 686 - PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG. $ 20.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.966 $ 20.966
30151902
Materiales para guarniciones exteriores10Unidad no definidaITEM 561 - LIJA DE MADERA N°120.ITEM 561 - LIJA DE MADERA N°120. $ 672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.720 $ 6.720
30151902
Materiales para guarniciones exteriores1Unidad no definidaITEM 77 - BANDEJA PARA RODILLO 23CM. ITEM 77 - BANDEJA PARA RODILLO 23CM. $ 2.101,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.101 $ 2.101
30151902
Materiales para guarniciones exteriores3Unidad no definidaITEM 865 - RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM.ITEM 865 - RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM. $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.059 $ 7.059
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaITEM 144 - BROCHA 3".ITEM 144 - BROCHA 3". $ 1.849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.698 $ 3.698
30151902
Materiales para guarniciones exteriores2Unidad no definidaITEM 145 - BROCHA 4".ITEM 145 - BROCHA 4". $ 2.353,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.706 $ 4.706
Total Neto $ 103.191
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 19.606
TOTAL OC $ 122.797


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.