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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4189-554-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
16-09-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
COMPRA MATERIALES - SUMINISTRO DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4189-9-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Administración y Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Andres Bello 233 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE LEBU
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R.U.T. |
69.160.300-8 |
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Dirección de Facturación |
Andres Bello 233 |
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Comuna |
Lebu
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Impuesto |
19606,29 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Andres Bello 233 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO |
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Razón Social |
DANIEL ABRAHAM YÉVENES PINO
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R.U.T. |
16.930.533-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DANIEL ABRAHAM YEVENES PINO |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 2 | Unidad no definida | ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON. | ITEM 454 - ESMALTE AL AGUA GALON. |
$ 17.227,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 34.454
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$ 34.454
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad no definida | ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON. | ITEM 457 - ESMALTE SINTETICO GALON. |
$ 23.487,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.487
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$ 23.487
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad no definida | ITEM 686 - PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG. | ITEM 686 - PASTA MURO INTERIOR F-15 25KG. |
$ 20.966,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.966
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$ 20.966
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 10 | Unidad no definida | ITEM 561 - LIJA DE MADERA N°120. | ITEM 561 - LIJA DE MADERA N°120. |
$ 672,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 6.720
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$ 6.720
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 1 | Unidad no definida | ITEM 77 - BANDEJA PARA RODILLO 23CM. | ITEM 77 - BANDEJA PARA RODILLO 23CM. |
$ 2.101,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.101
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$ 2.101
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 3 | Unidad no definida | ITEM 865 - RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM. | ITEM 865 - RODILLO CHIPORRO SINTETICO 18CM. |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 7.059
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$ 7.059
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 2 | Unidad no definida | ITEM 144 - BROCHA 3". | ITEM 144 - BROCHA 3". |
$ 1.849,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.698
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$ 3.698
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30151902
| Materiales para guarniciones exteriores | 2 | Unidad no definida | ITEM 145 - BROCHA 4". | ITEM 145 - BROCHA 4". |
$ 2.353,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 4.706
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$ 4.706
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Total Neto
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$ 103.191
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.606
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$ 122.797
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.