Orden de Compra. Nº4189-771-SE25 "COMPRA INSUMOS PARA COLACIONES - CONTRATO SUMINIST"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE LEBU
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4189-771-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-11-2025
Nombre de la Orden de Compra COMPRA INSUMOS PARA COLACIONES - CONTRATO SUMINIST
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4189-17-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Administración y Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Unidad de Compra Andres Bello 233
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001.001/AG05 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LEBU
R.U.T. 69.160.300-8
Dirección de Facturación Andres Bello 233
Comuna Lebu
Impuesto 55761,2
Dirección de Envío de la Factura Andres Bello 233
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Almacén Churra
Razón Social HÉCTOR ISAAC CHÁVEZ REYES
R.U.T. 10.847.373-8
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Almacén Churra
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados230UnidadITEM 6 - JUGO 190 CC SIN AZUCAR VIVO.ITEM 6 - JUGO 190 CC SIN AZUCAR VIVO. $ 274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.020 $ 63.020
50181905
Galletas dulces o pastelitos230UnidadITEM 7 - GALLETA MINI 35 GRAMOS COSTA.ITEM 7 - GALLETA MINI 35 GRAMOS COSTA. $ 294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.620 $ 67.620
50192303
Postres, helados o yogurt congelado230UnidadITEM 8 - YOGURT BATIDO 120 GRAMOS NESTLE.ITEM 8 - YOGURT BATIDO 120 GRAMOS NESTLE. $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.960 $ 57.960
50202301
Agua240UnidadITEM 9 - AGUA MINERAL CON GAS 600 CC CACHANTUN.ITEM 9 - AGUA MINERAL CON GAS 600 CC CACHANTUN. $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 104.880 $ 104.880
Total Neto $ 293.480
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.761
TOTAL OC $ 349.241


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.