Orden de Compra. Nº4190-1267-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-478-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4190-1267-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-12-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-478-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4190-478-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 9663,4
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda
Razón Social SOC DE SERVICIOS GRALES E INV TORRES Y POBLETE LIM
R.U.T. 79.640.320-9
Sucursal soc. de serv. grales. e inv. torres y poblete ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Cartuchos de tinta2UnidadTINTA NEGRA HP 92 C9362W  $ 25.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.860 $ 50.860
Total Neto $ 50.860
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.663
TOTAL OC $ 60.523


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.