Orden de Compra. Nº4190-388-SE07 " SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4190-388-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 08-06-2007
Nombre de la Orden de Compra SUMINISTRO DE ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas CONTAR CON UN CONTRATO DE SUMINISTRO, PARA MATERIALES DE LIBRERIA DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA
Proveniente de Licitación 4192-16-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna -1
Impuesto 7627,17
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social VIOLETA DEL CARMEN GODOY
R.U.T. 4.327.056-7
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30222701
Oficinas1GlobalOficinasCORRESPONDIENTE A VALES DEL MES DE MAYO DEL 2007 $ 40.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.143 $ 40.143
Total Neto $ 40.143
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.627
TOTAL OC $ 47.770


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.