Orden de Compra. Nº4190-516-SE07 "SERVICIO DE ENCUADERNACION"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4190-516-SE07
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-08-2007
Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE ENCUADERNACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ENCUADERNAR DIFERENTES TIPOS DE DOCUMENTOS DE LA I.MUNICIPALIDAD DE CALDERA, SEGUN DECRETO Nº723 DEL 16 DE ABRIL 2007 Y DECRETO Nº985 DEL 23 DE MAYO DEL 2007
Proveniente de Licitación 4192-19-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Jose Olmos Torres
R.U.T. 6.133.837-3
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento1GlobalEncuadernación con cola fría o pegamentoEncuadernaciones correspondiente al mes de Julio 2007 $ 96.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.750 $ 96.750
Total Neto $ 96.750
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 96.750


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.