|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4190-596-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
26-12-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Encuadernación Administracion Municipal |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4190-436-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Adquisiciones |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Cousiño 395 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
|
Comuna |
Caldera
|
|
Impuesto |
0 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
encuadernaciones |
|
Razón Social |
JOSE NELSON OLMOS TORRES
|
|
R.U.T. |
6.133.837-3 |
|
Sucursal |
encuadernaciones |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
82121903
| Encuadernación con cola fría o pegamento | 66 | Unidad no definida | Encuadernación de 66 lomos, correspondiente a la documentacion de Administracion Municipal | |
$ 3.700,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 244.200
|
$ 244.200
|
|
|
Total Neto
|
$ 244.200
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Exento 0 %
|
$ 0
|
|
$ 244.200
|
|
Justificación de exención de impuesto
|
|
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.