Orden de Compra. Nº4190-616-SE17 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-234-LE17"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4190-616-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 13-11-2017
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4190-234-LE17
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4190-234-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 501980
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DARIO CAMU DONOSO
Razón Social DARIO AGUSTIN CAMU DONOSO
R.U.T. 16.958.632-2
Sucursal DARIO CAMU DONOSO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10161802
Hiedra1GlobalAdquisición de Plantas, para Proyecto Iral 2° Etapa.Adq. Plantas, Proyecto Iral 2 Etapa $ 2.642.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.642.000 $ 2.642.000
Total Neto $ 2.642.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 501.980
TOTAL OC $ 3.143.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.