Orden de Compra. Nº4190-705-SE07 "ARTICULOS DE OFICINA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4190-705-SE07
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 29-10-2007
Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ARTICULOS DE LIBRERIA, PARA LA OFICINA "OMIL"
Proveniente de Licitación 4192-16-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna -1
Impuesto 2602,43
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social claudia miranda poblete
R.U.T. 14.245.856-k
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44121611
resma de hoja carta original1Unidadresma de hoja carta originalmateriales de oficina: resmas hoja, corcheteras, lapiceras y todo insumo de oficina $ 13.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.697 $ 13.697
Total Neto $ 13.697
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.602
TOTAL OC $ 16.299


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.