Orden de Compra. Nº4192-10-SE26 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4192-116-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4192-10-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-04-2026
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4192-116-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4192-116-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 1110976,36
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor apro ltda. - Casa Matriz
Razón Social COMERCIALIZADORA DE ART DE PROTECCION Y SEGURIDAD
R.U.T. 86.887.200-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal apro ltda. - Casa Matriz
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
46181602
Calzado protector contra materias peligrosas1GlobalSUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD, AÑO 2026, DE ACUERDO A REQUERIMIENTO MEMORANDUM N°1820 DE FECHA 24 DE ABRIL DE 2026. IMPUTESE: EL GASTO QUE DEMANDE LA PRESENTE ORDEN DE COMPRA A LA CUENTA PRESUPUESTARIA 215.22.02.003.001 “ZAPATOS DE SEGURIDAD” SUMINISTRO DE CALZADO DE SEGURIDAD, AÑO 2026 $ 5.847.244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.847.244 $ 5.847.244
Total Neto $ 5.847.244
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.110.976
TOTAL OC $ 6.958.220


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.