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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4192-129-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
04-08-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro materiales construcción - 3° pedido agosto |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4192-38-LP17 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
18388,485 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Razón Social |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
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R.U.T. |
5.386.847-9 |
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Sucursal |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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11121603
| Troncos | 1 | Global | 3° Pedido de agosto
- 6 m3 de arena
- 5 enchufe hembra volante 10a c/tierra negro prot
- 5 enchufe macho 10 a 3 pata negro-gris-blanco | Contrato de suministro para áridos y materiales de construcción en general |
$ 96.782,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 96.782
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$ 96.782
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Total Neto
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$ 96.782
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 18.388
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$ 115.170
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.