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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4192-159-SE19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PRÓRROGA C DE SUMINISTRO GRÁFICA MES DE JUNIO (4) 2019 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
174310,75 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Jonathan Eduardo |
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Razón Social |
Servicios Jonathan Muñoz Martinez e.i.r.l.
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R.U.T. |
76.553.317-1 |
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Sucursal |
Jonathan Eduardo |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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82121505
| Impresión promocional o publicitaria | 1 | Global | PRÓRROGA DE SUMINISTRO GRÁFICA MES DE JUNIO.
DESCRIPCIÓN :
MEMO N° 292:
03- Gigantografia, MEDIDAS 3 X 4 MT.
03- Cruza Calle, MEDIDAS 3 X 1.5 MT.
03- Roller (3 letreros de cada uno) Medidas 200 X 80 cm.
MEMO N°293:
02- Gigantografias, MEDIDAS 3 X 4 MT.
MEMO N°294:
01- Pendon Roller, Medidas 200 MT X 80 CM.
MEMO N°295:
01- Gigantografia, Medidas 3 X 4 MT.
MEMO N°296:
2000- Afiche Tamaña Carta 4/4 Color Papel Bond 100Grs | ORDEN DE COMPRA PRORROGA DE UN CONTRATO DE SUMINISTRO O SERVICIO O CONTRATACIÓN DE SERVICIO CONEXO |
$ 917.425,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 917.425
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$ 917.425
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Total Neto
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$ 917.425
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 174.311
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$ 1.091.736
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.