Orden de Compra. Nº4192-190-SE23 "COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGÚN MEMO 130"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4192-190-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-07-2023
Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE AGUA PURIFICADA SEGÚN MEMO 130
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215.22.01.001 del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 728541,7
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Paulina del Carmen
Razón Social PAULINA DEL CARMEN TAPIA LEÓN
R.U.T. 13.015.630-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Paulina del Carmen
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202301
Agua1GlobalCOMPRA DE AGUA PURIFICADA Y DISPENSADORES SEGÚN MEMORÁNDUM N°130 DE FECHA 29 DE JUNIO DE 2023 DE LA OFICINA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS. DETALLE DE LA COMPRA. -70 RECARGA DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS. -1.800 BOTELLAS DE 1 1/2 LTS.DE AGUA PURIFICADA SIN GAS. -2.574 BOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 1 LTR. -120 BOTELLAS DE AGUA SIN GAS DE 500 cc.TRATO DIRECTO CONTRATO DE SUMINISTRO AGUA PURIFICADA AÑO 2023 $ 3.834.430,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.834.430 $ 3.834.430
Total Neto $ 3.834.430
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 728.542
TOTAL OC $ 4.562.972


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.