Orden de Compra. Nº4192-221-SE19 "C. Suministro Canastas Asistenciales mes de Septiembre 2019"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4192-221-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-09-2019
Nombre de la Orden de Compra C. Suministro Canastas Asistenciales mes de Septiembre 2019
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4192-7-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 156671,72
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Santa Anita
Razón Social PATRICIA CECILIA BARLARO MAYA
R.U.T. 7.160.656-2
Sucursal Santa Anita
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos1GlobalCONTRATO DE SUMINISTRO DE CANASTAS ASISTENCIALES PARA EL AÑO 2019. mes de Septiembre. memorándum N° 760: 70 canastas asistenciales.2 Lt aceite, 2Kilos Arroz gr2, 2 paquetes fideos 400 gr, 2 tarros jurel 420 gr, 2 paquetes tallarines 400gr, 1k harina,2 bolsas salsa de tomate, 2k azúcar, 1 caja de te 20 unidades, 1 kilo lentejas. $ 824.588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 824.588 $ 824.588
Total Neto $ 824.588
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 156.672
TOTAL OC $ 981.260


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.