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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4192-253-SE22 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
31-08-2022 |
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Nombre de la Orden de Compra |
PAGO AGOSTO 2022 AREAS VERDES |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4192-49-LR20 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Cousiño 395 |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
6859977,17 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Cousiño 395 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Constructora |
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Razón Social |
Leonardo Andres Torres Fenero, Construcciones, EIR
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R.U.T. |
76.395.587-7 |
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Sucursal |
Constructora |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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70111713
| Servicios de sembradío o mantenimiento de parques | 1 | Global | PAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE AGOSTO 2022. | SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE MEDIANTE LICITACION 4192-49-LR20 |
$ 36.105.143,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 36.105.143
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$ 36.105.143
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Total Neto
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$ 36.105.143
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.859.977
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$ 42.965.120
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.