Orden de Compra. Nº4192-394-SE24 "DICIEMBRE - 2024"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4192-394-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 31-12-2024
Nombre de la Orden de Compra DICIEMBRE - 2024
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4192-49-LR20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Secpla
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 395
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Cousiño 395
Comuna Caldera
Impuesto 7795444,83
Dirección de Envío de la Factura Cousiño 395
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Constructora
Razón Social Leonardo Andres Torres Fenero, Construcciones, EIR
R.U.T. 76.395.587-7
Estado de habilidad cancel INHÁBIL (No cumple con uno o más requisitos de inscripción en el Registro de Proveedores)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Constructora
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
70111713
Servicios de sembradío o mantenimiento de parques1GlobalPAGO DE LOS SERVICIO DE MANTENCION DE AREAS VERDES MES DE DICIEMBRE 2024SERVICIOS DE MANTENCION DE AREAS VERDES, DE ACUERDO A CONTRATO VIGENTE MEDIANTE LICITACION 4192-49-LR20 $ 41.028.657,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.028.657 $ 41.028.657
Total Neto $ 41.028.657
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 7.795.445
TOTAL OC $ 48.824.102


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.