Orden de Compra. Nº
4193-245-SE26
"
Artículos escritorio para el Programa PASMI.
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4193-245-SE26
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
22-06-2026
Nombre de la Orden de Compra
Artículos escritorio para el Programa PASMI.
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4193-1-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna
Caldera
Impuesto
113645,65
Dirección de Envío de la Factura
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
IGESCOM
Razón Social
COMERCIALIZADORA IGESCOM SPA
R.U.T.
77.152.668-3
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
IGESCOM
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121109
Blocs de dibujo
3
Unidad no definida
BLOCK DIBUJO G-99 IMAGIA TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 3.891,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.673
$ 11.673
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
1
Caja
PAPEL MULTIFUNCIONAL TAMAÑO CARTA 75 GRAMOS 500 HOJAS 10 UNIDADES
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 26.933,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.933
$ 26.933
14111507
Papel para fotocopiadora o impresora
2
Caja
PAPEL MULTIFUNCIONAL TAMAÑO OFICIO 75 GRAMOS 500 HOJAS 5 UNIDADES
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 17.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.000
$ 34.000
14121501
Cartón blanqueado
10
Unidad
BOLSÓN CARTÓN PIEDRA 6 HOJAS TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.910,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.100
$ 19.100
60121109
Blocs de dibujo
5
Unidad
BLOCK DIBUJO LICEO-20 IMAGIA TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.179,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.895
$ 5.895
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
BARRA ADHESIVA 3X15GR +BARRA 6G TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.972,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.720
$ 19.720
60121109
Blocs de dibujo
8
Unidad
BLOCK LUSTRE ORIGAMI 16X16 24H TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.728
$ 10.728
44121619
Sacapuntas
10
Unidad
SACAPUNTAS CON DEPOSITO ESTRELLA 1U SURTID TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.285,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.850
$ 12.850
60123601
Pegamento de purpurina
10
Unidad
COLA FRIA 225 GRS. TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.341,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.410
$ 13.410
60121503
Rotuladores lavables
15
Unidad
PLUMONES DIBUJO 12 COLORES TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.541,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.115
$ 23.115
60121535
Goma de borrar
15
Unidad
GOMA DE BORRAR GRANDE TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.685
$ 11.685
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
BOLSÓN GOMA EVA GLITTER CON STICKER TORRE 20X30 CM.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 2.591,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 25.910
$ 25.910
60121201
Pintura de témpera líquida tradicional
15
Unidad
TEMPERA 12 COLORES XL TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.929,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.935
$ 28.935
60124317
Masa de modelado
15
Unidad
MASA PARA MODELAR DAS BLANCA 1/2 KG.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 2.432,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 36.480
$ 36.480
44121618
Tijeras
10
Unidad
TIJERA ESCOLAR SOFT GRIP 5,5" TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.522,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.220
$ 15.220
44121618
Tijeras
5
Unidad
TIJERA PARA ZURDOS 5" TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.416,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.080
$ 7.080
60121237
Mezclador de pintura
10
Unidad
MEZCLADOR 6 CAV UNID TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.220
$ 8.220
60124102
Productos de artesanía multicultural
5
Unidad
PALOS HELADO 50 UNI NATURAL TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.079,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.395
$ 5.395
60124102
Productos de artesanía multicultural
5
Unidad
PALOS HELADO 50 UNI COLORES TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.735
$ 5.735
44121706
Lápices de madera
20
Unidad
LAPICES 12 COLORES HEXAGONAL TORRE IMAGIA
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.320
$ 33.320
11131501
Plumas
4
Unidad
PLUMAS SURTIDAS TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
60124317
Masa de modelado
10
Unidad
PLASTICINA TRIANGULAR 12 COLORES TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.597,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.970
$ 15.970
60121012
Adhesivos decorativos
10
Unidad
STICKERS DE CARITAS Y EMOCIONES TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.350
$ 15.350
60123001
Figuras de goma Eva
10
Unidad
FIGURAS GOMA EVA ADHESIVAS TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.350
$ 15.350
60123001
Figuras de goma Eva
5
Unidad
NÚMEROS ADHESIVOS DE GOMA EVA TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.675
$ 7.675
44121706
Lápices de madera
5
Unidad
LAPIZ GRAFITO HEXAG. 12 UNI TORRE IMAGIA
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.675
$ 7.675
60121002
Esculturas
5
Unidad
FIGURA CUERPO HUMANO GOMA EVA TORRE
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.675
$ 7.675
60121223
Pintura de acuarela líquida
5
Unidad
ACUARELA 12 COLORES TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.822,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.110
$ 9.110
14111610
Cartulina
10
Unidad
BOLSON CARTULINA 18HJS. TORRE IMAGIA.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.647,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.470
$ 16.470
14111610
Cartulina
10
Unidad
BOLSON CARTULINA ESPAÑOLA TORRE IMAGIA
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.779,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 17.790
$ 17.790
60123601
Pegamento de purpurina
5
Unidad
BOLSON GOMA EVA TORRE IMAGIA
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.666,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.330
$ 8.330
60121003
Estatuas
5
Unidad
FIGURAS DE LENTEJUELAS TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.675
$ 7.675
60141018
Pompones
5
Unidad
POM-POM TAMAÑO SURTIDOS TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.675
$ 7.675
60123102
Cañas de felpilla de algodón
4
Kit
VARILLAS CHENILLE SURTIDOS TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 1.535,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.140
$ 6.140
44103103
Tóner
1
Pack
PACK DE TINTA EPSON T524 , BOTELLA 4 COLORES.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 53.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.007
$ 53.007
60121236
Pinceles
10
Pack
SET PINCELES CON GRIP 2-6-10-12 TORRE.
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 2.772,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.720
$ 27.720
60121124
Papel kraft
1
Rollo
ROLLO PAPEL KRAFT EMBALAJE 25 M
Según Contrato suministro ID 4193-1-LE25 / Cotización N° 12.395.
$ 12.979,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.979
$ 12.979
Total Neto
$ 598.135
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 113.646
TOTAL OC
$ 711.781
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.