Orden de Compra. Nº4193-271-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-74-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4193-271-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-08-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-74-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4193-74-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna Caldera
Impuesto 14525,5
Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquimin del norte
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA
R.U.T. 76.033.951-2
Sucursal aquimin del norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131615
Escobillones10UnidadESCOBILLONESESCOBILLON PLASTICO ROMMEL CON MANGO $ 825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.250 $ 8.250
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO X LITROCLORO CORRIENTE 1 LTS. DETTER $ 346,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.920 $ 6.920
47131831
Ácido muriático6LitroACIDO MURIATICOACIDO MURIATICO X LTS $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.680 $ 4.680
51102707
Gluconato de clorhexidina20LitroJABONJABON LIQUIDO 1 LTS KLAREN FRESCH $ 688,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.760 $ 13.760
47121701
Bolsas de basura100PaqueteBOLSA DE BASURA 50X70BOLSA DE BASURA 50 X 70 ALRAS PAQUETE DE 10 UNIDADES $ 198,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.800 $ 19.800
47121701
Bolsas de basura60PaqueteBOLSAS DE BASURA 70X90BOLSA DE BASURA 70 X 90 BIOMAS 10 UNIDADES $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.040 $ 23.040
Total Neto $ 76.450
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 14.526
TOTAL OC $ 90.976


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.