Orden de Compra. Nº
4193-366-SE11
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-96-L111
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4193-366-SE11
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-96-L111
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4193-96-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna
Caldera
Impuesto
47319,5
Dirección de Envío de la Factura
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
aquimin del norte
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA
R.U.T.
76.033.951-2
Sucursal
aquimin del norte
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
10191509
Insecticidas
12
Unidad
INSECTICIDA SPRAY INSECTOS VOLADORES (AROMA SUAVE)
$ 2.279,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.348
$ 27.348
47121812
Raspadores de limpieza
12
Unidad
VIRUTILLA PISO FINA
$ 391,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.692
$ 4.692
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción
40
Litro
JABON X LITRO
$ 735,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 29.400
$ 29.400
47131803
Desinfectantes domésticos
20
Litro
CLORO (ENVASE X LITRO)
$ 365,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.300
$ 7.300
47131831
Ácido muriático
10
Litro
LITROS DE ACIDO MURIATICO
$ 780,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.800
$ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general
10
Litro
RENOVADOR GOMA
$ 1.619,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.190
$ 16.190
10191509
Insecticidas
10
Litro
INSECTICIDA
$ 3.429,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.290
$ 34.290
12161902
Detergentes surfactantes
24
Paquete
LIMPIADOR EN POLVO IGUAL O SIMILAR A VIM O PUREX
$ 445,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.680
$ 10.680
47121701
Bolsas de basura
200
Paquete
PAQUETES BOLSAS DE BASURA 50 X 70
$ 229,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.800
$ 45.800
47121701
Bolsas de basura
150
Paquete
PAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90
$ 437,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 65.550
$ 65.550
Total Neto
$ 249.050
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 47.320
TOTAL OC
$ 296.370
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.