Orden de Compra. Nº4193-366-SE11 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-96-L111"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4193-366-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 01-12-2011
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-96-L111
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4193-96-L111
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna Caldera
Impuesto 47319,5
Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor aquimin del norte
Razón Social SOCIEDAD COMERCIALIZADORA AQUIMIN DEL NORTE LIMITA
R.U.T. 76.033.951-2
Sucursal aquimin del norte
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
10191509
Insecticidas12UnidadINSECTICIDA SPRAY INSECTOS VOLADORES (AROMA SUAVE)  $ 2.279,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.348 $ 27.348
47121812
Raspadores de limpieza12UnidadVIRUTILLA PISO FINA  $ 391,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.692 $ 4.692
47131704
Jabón de uso público o expendedoras de loción40LitroJABON X LITRO  $ 735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.400 $ 29.400
47131803
Desinfectantes domésticos20LitroCLORO (ENVASE X LITRO)  $ 365,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.300 $ 7.300
47131831
Ácido muriático10LitroLITROS DE ACIDO MURIATICO  $ 780,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.800 $ 7.800
47131805
Limpiadores de uso general10LitroRENOVADOR GOMA  $ 1.619,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.190 $ 16.190
10191509
Insecticidas10LitroINSECTICIDA  $ 3.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.290 $ 34.290
12161902
Detergentes surfactantes24PaqueteLIMPIADOR EN POLVO IGUAL O SIMILAR A VIM O PUREX  $ 445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.680 $ 10.680
47121701
Bolsas de basura200PaquetePAQUETES BOLSAS DE BASURA 50 X 70  $ 229,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.800 $ 45.800
47121701
Bolsas de basura150PaquetePAQUETES DE BOLSAS DE BASURA 70X90  $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 65.550 $ 65.550
Total Neto $ 249.050
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 47.320
TOTAL OC $ 296.370


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.