Orden de Compra. Nº
4193-412-SE10
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-102-L110
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4193-412-SE10
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-102-L110
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4193-102-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna
Caldera
Impuesto
37811,14
Dirección de Envío de la Factura
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
PCCORP DEPOT
Razón Social
COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T.
76.058.391-k
Sucursal
PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
14111508
Papel para fax
24
Rollo
PAPEL FAX
PAPEL FAX
$ 890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.360
$ 21.360
31201517
Cinta para empaquetar
12
Rollo
CINTA EMBALAJE CAFE
CINTA EMBALAJE CAFE
$ 433,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.196
$ 5.196
31201610
Colas
3
Litro
COLA FRIA
HAND
$ 2.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
44103105
Cartuchos de tinta
5
Unidad
CARTRIGDE BC 20
CARTRIGDE BC 20
$ 19.800,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 99.000
$ 99.000
44121506
Sobres estándar
350
Unidad
SOBRE SACO OFICIO
SOBRE SACO OFICIO
$ 88,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.800
$ 30.800
44121701
Lápiz pasta
100
Unidad
LAPIZ PASTA AZUL
LAPIZ PASTA AZUL
$ 122,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.200
$ 12.200
44122016
Sujeta documentos
10
Caja
CAJA ACCO CLIPS METALICOS
CAJA ACCO CLIPS METALICOS
$ 877,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.770
$ 8.770
44122103
Corchetes
20
Caja
CAJA DE CORCHETES 26/6
CAJA DE CORCHETES 26/6
$ 399,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.980
$ 7.980
44122104
Clips para papel
10
Caja
CLIPS MEDIANO
CLIPS MEDIANO
$ 422,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.220
$ 4.220
60121535
Goma de borrar
12
Unidad
GOMA DE BORRAR
GOMA DE BORRAR
$ 90,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.080
$ 1.080
Total Neto
$ 199.006
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 37.811
TOTAL OC
$ 236.817
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.