Orden de Compra. Nº4193-412-SE10 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-102-L110"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4193-412-SE10
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2010
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4193-102-L110
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4193-102-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna Caldera
Impuesto 37811,14
Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor PCCORP DEPOT
Razón Social COMERCIAL ANDRES ANTONIO OTERO URIBE E.I.R.L.
R.U.T. 76.058.391-k
Sucursal PCCORP DEPOT
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111508
Papel para fax24RolloPAPEL FAXPAPEL FAX $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.360 $ 21.360
31201517
Cinta para empaquetar12RolloCINTA EMBALAJE CAFECINTA EMBALAJE CAFE $ 433,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.196 $ 5.196
31201610
Colas3LitroCOLA FRIAHAND $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
44103105
Cartuchos de tinta5UnidadCARTRIGDE BC 20CARTRIGDE BC 20 $ 19.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 99.000 $ 99.000
44121506
Sobres estándar350UnidadSOBRE SACO OFICIOSOBRE SACO OFICIO $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.800 $ 30.800
44121701
Lápiz pasta100UnidadLAPIZ PASTA AZULLAPIZ PASTA AZUL $ 122,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.200 $ 12.200
44122016
Sujeta documentos10CajaCAJA ACCO CLIPS METALICOSCAJA ACCO CLIPS METALICOS $ 877,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.770 $ 8.770
44122103
Corchetes20CajaCAJA DE CORCHETES 26/6CAJA DE CORCHETES 26/6 $ 399,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980
44122104
Clips para papel10CajaCLIPS MEDIANOCLIPS MEDIANO $ 422,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.220 $ 4.220
60121535
Goma de borrar12UnidadGOMA DE BORRARGOMA DE BORRAR $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080 $ 1.080
Total Neto $ 199.006
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 37.811
TOTAL OC $ 236.817


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.