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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4193-458-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-10-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Suministro Fotocopiadora Septiembre 2023 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4193-2-LE23 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
226789,7 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
NORTH POINT |
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Razón Social |
COMERCIAL NORTH POINT SPA
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R.U.T. |
76.156.013-1 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
NORTH POINT |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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43212104
| Impresoras de chorro de tinta | 1 | Unidad no definida | SEGÚN ANEXOS DE FACTURACIÓN: 106415-106416-106417-106418-106419-106420-106421-106422-106423-106424-106425-106426-106427 | ARRIENDO DE IMPRESORAS SERIES: 2TV04566-2TV03776-2TV05470-2TV05330-2TV02766-2TV05581-2TV03681-2TV02105-2TV05648-2TV04745-2TV02771-2TV02115-2TV05521 |
$ 1.193.630,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.193.630
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$ 1.193.630
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Total Neto
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$ 1.193.630
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 226.790
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$ 1.420.420
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.