Orden de Compra. Nº4193-491-CM13 "CHILE CRECE CONTIGO 2013"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4193-491-CM13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2013
Nombre de la Orden de Compra CHILE CRECE CONTIGO 2013
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de convenio marco
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna Caldera
Impuesto 5008,3525
Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor DIMERC S.A.
Razón Social DIMERC S A
R.U.T. 96.670.840-9
Sucursal DIMERC S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU / LC-CMProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
2239-24-LP09
Carpetas para archivos5 (347810) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES 347915(347810) CARPETA TORRE IMAGIA CARTULINA COLORES ; Código: T000204;Región : III $ 570,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.850 $ 2.850
44121707
2239-24-LP09
Lápices de colores80 (690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD 690676(690560) LÁPIZ FABER CASTELL GRAFITO HB N2 UNIDAD; Código: L514104;Región : III $ 92,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.360 $ 7.360
44121804
2239-24-LP09
Borradores100 (736097) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA OFICINA CON FUNDA GRANDE UNIDAD 736097(736097) GOMA DE BORRAR FULTONS MIGA OFICINA CON FUNDA GRANDE UNIDAD; Código: S181820;Región : III $ 58,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
53121603
2239-24-LP09
Mochilas35 (740448) ESTUCHE ESCOLAR ADIX ESCOLAR PVC AZUL UNIDAD 740448(740448) ESTUCHE ESCOLAR ADIX ESCOLAR PVC AZUL UNIDAD; Código: U397820;Región : III $ 319,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.165 $ 11.165
Total Neto $ 27.175
Descuento $ 815
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.008
Impuesto específico $ 0
TOTAL OC $ 31.368


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.