Orden de Compra. Nº4193-51-SE26 "Papelería aseo desechable para Bodega Cesfam Caldera"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4193-51-SE26
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-02-2026
Nombre de la Orden de Compra Papelería aseo desechable para Bodega Cesfam Caldera
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4193-37-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.007. del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
Comuna Caldera
Impuesto 368345,4
Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Redoffice Region Metropolitana
Razón Social COMERCIAL RED OFFICE LIMITADA
R.U.T. 77.012.870-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Redoffice Region Metropolitana
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42132102
Cubre camillas125Unidad no definidaContrato de Suministro de papelería de aseo desechable ID 4193-37-LE25, según cotización N° 968643603. SABANILLA TECNOPAPEL 50M 2UN. $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 487.500 $ 487.500
14111703
Toallas de papel125UnidadContrato de Suministro de papelería de aseo desechable ID 4193-37-LE25, según cotización N° 968643603. TOALLA DE PAPEL TECNOPAPEL JUMBO H/S 250M 2UN. $ 8.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.035.000 $ 1.035.000
14111704
Papel higiénico34UnidadContrato de Suministro de papelería de aseo desechable ID 4193-37-LE25, según cotización N° 968643603. PAPEL HIGIENICO TECNOROLL 500M 6UN. $ 12.240,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 416.160 $ 416.160
Total Neto $ 1.938.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 368.345
TOTAL OC $ 2.307.005


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.