Orden de Compra. Nº4194-100-SE13 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-23-L113"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-100-SE13
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 20-05-2013
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-23-L113
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-23-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Manuel Montt Nº 306
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 328608,8
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 17-05-2013
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Restaurante Costa Azul
Razón Social TERESA DEL CARMEN INOSTROZA MENDEZ
R.U.T. 6.614.068-7
Sucursal Restaurante Costa Azul
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
93131608
Servicios de suministro de alimentos360UnidadCOLACIONES EN BOLSAS DE NYLON ESCUELA BYRON GIGOUX JAMES : Consistente en: Una caja de leche con sabor de 200 cc– Un jugos con sabor 200 cc de durazno o damasco – Una galleta individual “Mini”  $ 670,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.200 $ 241.200
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Servicios de suministro de alimentos712UnidadCOLACIONES EN BOLSAS DE NYLON ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ: consistente en: Un yogurt (con trozos de frutas) – Una barra de cereal - Un jugo en caja de 200 grs.-  $ 885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 630.120 $ 630.120
93131608
Servicios de suministro de alimentos130UnidadCOLACIONES ESCUELA MANUEL ORELLA ECHANEZ: Consistente en: Una empanadas de pino - Una bebidas individuales (1/2 litros c/u) – 03 toallas Nova.  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 236.600 $ 236.600
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Servicios de suministro de alimentos500UnidadCOLACIONES VILLA LAS PLAYAS: Consistentes en Un paquete galleta individual – Mini – Una barra cereal – Un jugo con sabor surtido durazno, damasco, piña de 200 cc – Una barra de chocolate de 35 grs. Aproximado – Una caja de leche con sabor de 200 cc  $ 1.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 542.500 $ 542.500
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Servicios de suministro de alimentos10UnidadCOLACIONES ESCUYELA JOSE JOAQUIN VALLEJOS: consistente en: Consistente en: Una leche con sabor de 200 cc. – Un jugos con sabor 200 cc de durazno o damasco – Una galleta individual “Mini”  $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.300 $ 6.300
93131608
Servicios de suministro de alimentos40UnidadCOLACIONES LICEO MANUEL BLANCO ENCALADA: Consistente en: Una empanada, una bebida individual de 500 cc  $ 1.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 72.800 $ 72.800
Total Neto $ 1.729.520
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 328.609
TOTAL OC $ 2.058.129


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.