Orden de Compra. Nº4194-171-SE17 "J.J.Vallejos Material de mantención para arreglos"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-171-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-04-2017
Nombre de la Orden de Compra J.J.Vallejos Material de mantención para arreglos
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-29-LE16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto)
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 23012,8
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
R.U.T. 5.386.847-9
Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31161601
Pernos de anclaje1GlobalCotización N° 192760 de fecha 30/03/2017 * 7 Malla mosquetera plastificada verde MT. * 5 pino cepillado 1X2x3.20xMTS. * 3 Esmalte a agua constructor blanco GL * 3 Esmalte agua pajarito base intensa GL 7870 * 2 rodillo chiporro sint.22cm * 2 brocha estampa 3 * 2 diluyente sintetico 1 LT. Cotización N° 192760 de fecha 30/03/2017 * 7 Malla mosquetera plastificada verde MT. * 5 pino cepillado 1X2x3.20xMTS. * 3 Esmalte a agua constructor blanco GL * 3 Esmalte agua pajarito base intensa GL 7870 * 2 rodillo chiporro sint.22cm * 2 brocha $ 121.120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 121.120 $ 121.120
Total Neto $ 121.120
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.013
TOTAL OC $ 144.133


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.