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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4194-173-SE15 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
26-05-2015 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MBE - FONDO APOYO Mantención |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4194-28-LE14 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Ossa Varas N° 505 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
202989,3443 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Razón Social |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
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R.U.T. |
5.386.847-9 |
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Sucursal |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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39121303
| Cajas eléctricas | 50 | Unidad no definida | CAJAS SCHUKY BLANCA | |
$ 555,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 27.750
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$ 27.730
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39121414
| Conectores coaxiales | 25 | Unidad no definida | PLACAS DE MURO PARA PROYECTOR CON AUDIO | |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 336.125
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$ 336.135
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39121205
| Canaletas para cables | 60 | Unidad no definida | CANALETAS ELECTGRICAS DE 40 MM | |
$ 8.941,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 536.460
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$ 536.472
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26121629
| Cable de alimentación | 150 | Unidad no definida | cordón eléctrico 3 líneas de 1.5 | |
$ 798,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 119.700
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$ 119.745
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27111704
| Enchufes | 25 | Unidad no definida | Enchufes 9 1/2 10 amp embutido | |
$ 924,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 23.100
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$ 23.110
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31201502
| Cinta autoadhesiva aislante eléctrica | 7 | Unidad no definida | cinta aisladora 1500 Negra 18 mm x 10 mm x 5mts | |
$ 567,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.969
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$ 3.969
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60123601
| Pegamento de purpurina | 6 | Unidad no definida | adhesivo montaje 420 grs | |
$ 3.534,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.204
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$ 21.204
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Total Neto
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$ 1.068.365
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 202.989
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$ 1.271.354
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.