|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
4194-221-SE14 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
23-08-2014 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-16-L114 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
4194-16-L114 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Ossa Varas N° 505 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
|
|
R.U.T. |
69.030.300-0 |
|
Dirección de Facturación |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
|
Comuna |
21
|
|
Impuesto |
200000 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
Su-Deisa Soza Quevedo |
|
Razón Social |
SSU-DEISA EDITH SOZA QUEVEDO
|
|
R.U.T. |
15.870.832-9 |
|
Sucursal |
Su-Deisa Soza Quevedo |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
86111604
| Capacitación a empleados | 1 | Unidad | Capacitación a apoderados de la escuela Manuel Orella Echanez - TALLER ALIMENTACION SALUDABLE - según bases adjunta y oferta adjudicada | todos los gastos requerido en el curso se haran dentro dentro del monto ofertado, dentro de los cuales esta contemplado un coffe break para los participantes |
$ 1.800.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 1.800.000
|
$ 1.800.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 1.800.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
Honorarios 10 %
|
$ 200.000
|
|
$ 2.000.000
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.