Orden de Compra. Nº4194-228-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-138-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-228-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 03-09-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-138-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-138-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 36205,07
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercados betania
Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS
R.U.T. 8.917.524-0
Sucursal supermercados betania
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
11121802
Algodón10Unidad10 PAQUETES DE ALGODON  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.730 $ 16.730
12191601
Solventes de alcohol20Unidad20 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO  $ 1.673,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.460 $ 33.460
14111704
Papel higiénico4Unidad4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.772 $ 16.772
41105301
Cajas de gel3Unidad3 LITROS DE ALCOHOL GEL  $ 2.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.539 $ 7.539
42132202
Dediles10Unidad10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M  $ 2.899,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.990 $ 28.990
47131701
Expendedoras de toallas de papel4Unidad4 ROLLOS DE PAPEL NOVA INDUSTRIAL  $ 10.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.856 $ 42.856
47131803
Desinfectantes domésticos12Unidad12 DESINFECTANTES AMBIENTALES AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM  $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.064 $ 20.064
47131801
Limpiadores de suelos12Unidad12 LIMPIADORES DE PISO SIMILAR A POETT  $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000
51241204
Ácido bórico2Unidad2 CREMAS DE COCEDURAS SIMILAR A HIPOGLOS  $ 4.193,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.386 $ 8.386
53131608
Jabones3Unidad3 LITROS DE JABON LIQUIDO  $ 1.252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.756 $ 3.756
Total Neto $ 190.553
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 36.205
TOTAL OC $ 226.758


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.