Orden de Compra. Nº
4194-228-SE09
"
ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-138-L109
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4194-228-SE09
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
03-09-2009
Nombre de la Orden de Compra
ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-138-L109
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4194-138-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Cousiño 435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna
Caldera
Impuesto
36205,07
Dirección de Envío de la Factura
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
supermercados betania
Razón Social
MARIA LUZ MORALES SALINAS
R.U.T.
8.917.524-0
Sucursal
supermercados betania
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121802
Algodón
10
Unidad
10 PAQUETES DE ALGODON
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.730
$ 16.730
12191601
Solventes de alcohol
20
Unidad
20 LITROS DE ALCOHOL DESNATURALIZADO
$ 1.673,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 33.460
$ 33.460
14111704
Papel higiénico
4
Unidad
4 ROLLOS DE PAPEL HIGIENICO INDUSTRIAL
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.772
$ 16.772
41105301
Cajas de gel
3
Unidad
3 LITROS DE ALCOHOL GEL
$ 2.513,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.539
$ 7.539
42132202
Dediles
10
Unidad
10 CAJAS DE GUANTES DE LATEX TALLA M
$ 2.899,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.990
$ 28.990
47131701
Expendedoras de toallas de papel
4
Unidad
4 ROLLOS DE PAPEL NOVA INDUSTRIAL
$ 10.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 42.856
$ 42.856
47131803
Desinfectantes domésticos
12
Unidad
12 DESINFECTANTES AMBIENTALES AEROSOL SIMILAR A LYSOFORM
$ 1.672,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.064
$ 20.064
47131801
Limpiadores de suelos
12
Unidad
12 LIMPIADORES DE PISO SIMILAR A POETT
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.000
$ 12.000
51241204
Ácido bórico
2
Unidad
2 CREMAS DE COCEDURAS SIMILAR A HIPOGLOS
$ 4.193,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.386
$ 8.386
53131608
Jabones
3
Unidad
3 LITROS DE JABON LIQUIDO
$ 1.252,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.756
$ 3.756
Total Neto
$ 190.553
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 36.205
TOTAL OC
$ 226.758
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.