Orden de Compra. Nº4194-3-SE20 "DEM - Guardias - regulariza Dic. 2019 - Enero 2020"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-3-SE20
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-01-2020
Nombre de la Orden de Compra DEM - Guardias - regulariza Dic. 2019 - Enero 2020
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-11-LP18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Calle la Piña 800 (esq. Loreto) Escuela Desarrollo artistico
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 3181800,8304
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor fuentealba garroz
Razón Social LUIS ALBERTO FUENTEALBA GARROZ
R.U.T. 7.103.447-k
Sucursal fuentealba garroz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaRegulariza servicio de guardias realizado en el mes de Diciembre de 2019, servicio normal de acuerdo a convenido en Licitación 4194-11-LP18   $ 8.122.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.122.210 $ 8.122.210
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaServicio de guardias para el mes de Enero de 2020, servicio normal de acuerdo a convenido en Licitación 4194-11-LP18  $ 8.122.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.122.210 $ 8.122.210
92121504
Guardias de seguridad1Unidad no definidaRegulariza servicio de guardias extraordinario realizado en el mes de Diciembre de 2019. Desde el 03 al 31 de Diciembre de 2019  $ 501.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.900 $ 501.900
Total Neto $ 16.746.320
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.181.801
TOTAL OC $ 19.928.121


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.