Orden de Compra. Nº4194-337-SE16 "DEM - GUARDIAS - TRATO DIRECTO"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-337-SE16
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 03-08-2016
Nombre de la Orden de Compra DEM - GUARDIAS - TRATO DIRECTO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra licitación pública previa sin ofertas, o con ofertas inadmisibles
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Ossa Varas N° 505
Comuna Caldera
Impuesto 2682352,9414
Dirección de Envío de la Factura Ossa Varas N° 505
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor AGESIS S.A.
Razón Social AGESIS SEGURIDAD S.A.
R.U.T. 76.337.968-k
Sucursal AGESIS S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
92121504
Guardias de seguridad2MesSERVICIO DE SEGURIDAD POR LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO 2016  $ 7.058.824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.117.648 $ 14.117.647
Total Neto $ 14.117.647
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.682.353
TOTAL OC $ 16.800.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.