Orden de Compra. Nº4194-36-SE09 "ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-17-L109"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Caldera
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-36-SE09
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-02-2009
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 4194-17-L109
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-17-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Caldera
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 31191,16
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor MUEBLERIA NOGAL
Razón Social GERARDO RENE VALLE ARAYA
R.U.T. 8.725.087-3
Sucursal MUEBLERIA NOGAL
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101703
Escritorios1Unidad Estacion de trabajo melamina ,137x 114x 55x45 con porta teclado , cajones con llave $ 164.164,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 164.164 $ 164.164
Total Neto $ 164.164
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 31.191
TOTAL OC $ 195.355


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.