Orden de Compra. Nº4194-363-SE10 "BGJ - PM SEP - Refrigerios"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-363-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-09-2010
Nombre de la Orden de Compra BGJ - PM SEP - Refrigerios
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-45-L110
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 5106,05031
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor supermercados betania
Razón Social MARIA LUZ MORALES SALINAS
R.U.T. 8.917.524-0
Sucursal supermercados betania
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Tartas, empanadas o pastas frescas1Unidad no definidaCOLACIONES BANDA SCOUT: 41 EMPANADAS  $ 26.874,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.874 $ 26.874
Total Neto $ 26.874
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 5.106
TOTAL OC $ 31.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.