Orden de Compra. Nº4194-45-SE11 "DEM -Social - Material oficina "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-45-SE11
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 30-12-2011
Nombre de la Orden de Compra DEM -Social - Material oficina
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Cousiño 435
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 9187,53778
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 28-02-2011
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Los Incas Ltda
Razón Social COMERCIAL LOS INCAS LIMITADA
R.U.T. 78.320.420-7
Sucursal Comercial Los Incas Ltda
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44122011
Carpetas para archivos1Unidad no definidaMateriales area social - detalle adjunto  $ 48.355,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.355 $ 48.355
Total Neto $ 48.355
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.188
TOTAL OC $ 57.543


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.