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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4194-462-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
13-09-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
MPE - MATERIALES MANTENCIÓN |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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4194-13-LE17 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Departamento de Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Calle la Piña 800 (esq. Loreto) |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
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R.U.T. |
69.030.300-0 |
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Dirección de Facturación |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
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Comuna |
Caldera
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Impuesto |
8522,07 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Razón Social |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
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R.U.T. |
5.386.847-9 |
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Sucursal |
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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40141702
| Grifos | 1 | Unidad no definida | Compra materiales sala cuna Mi Pequeña Estrella
COTIZACION 229160
01 LLAVE PASO 1/2
03 MALLA MOSQUITERA PLASTIFICADA VERDE
15 PICAPORTE 2" 1078
04 RUEDAS PARA CAMA CON SOCKET Y FRENO
01 COMBINACIÓN LAVAPLATOS MOSSINO METAL | |
$ 44.853,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 44.853
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$ 44.853
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Total Neto
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$ 44.853
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 8.522
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$ 53.375
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.