Orden de Compra. Nº
4194-60-SE15
"
MOE - MATERIALES INST. CONTENEDOR
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4194-60-SE15
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra
MOE - MATERIALES INST. CONTENEDOR
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4194-28-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra
Ossa Varas N° 505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T.
69.030.300-0
Dirección de Facturación
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna
Caldera
Impuesto
91953,8915
Dirección de Envío de la Factura
Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Razón Social
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
R.U.T.
5.386.847-9
Sucursal
FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
BROCHAS ESTAMPA 3"
$ 895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.790
$ 1.790
31211904
Brochas
2
Unidad no definida
Brochas 2
$ 546,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.092
$ 1.092
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
3
Unidad no definida
DILUYENTE SINTETICO
$ 1.420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.260
$ 4.261
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
pintura esmalte sintético - Negro
$ 15.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.800
$ 31.800
86131502
Pintura
2
Unidad no definida
esmalte al agua constructor - blanco
$ 13.689,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.378
$ 27.379
11121604
Madera de coníferas
13
Unidad no definida
PINO 2X2X3.2
$ 1.260,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 16.380
$ 16.376
23171509
Soldadura
4
Unidad no definida
electrodo 6011 3/32 punto azul
$ 3.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.168
$ 12.168
31211906
Rodillos de pintar
3
Unidad no definida
RODILLO CHIPORRO 23 CM
$ 2.534,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.602
$ 7.601
11121611
Tablero de partículas
5
Unidad no definida
MASISA ECOPLAC 1.08X2.42X8 MM
$ 5.378,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 26.890
$ 26.891
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas
28
Unidad no definida
PERFIL CUADRADO 20X20X2 MM X 6 MTS
$ 5.538,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 155.064
$ 155.058
31162006
Clavos de alambre
3
Unidad no definida
CLAVOS 4
$ 1.110,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.330
$ 3.330
11101502
Esmeril
5
Unidad no definida
DISCO DE CORTE BRONCO 7
$ 1.147,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.735
$ 5.736
86131502
Pintura
5
Galón
ESMALTE SINTETICO PAJARITO BASE MEDIA
$ 15.807,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 79.035
$ 79.034
86131502
Pintura
2
Galón
Pintura anti corrosivo - rojo
$ 9.622,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.244
$ 19.244
31162006
Clavos de alambre
1
kilogramo
CLAVO VULCANITA 1 5/8
$ 1.563,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.563
$ 1.563
23171509
Soldadura
1
kilogramo
ELECTRODO 6011 3/32 PUNTO AZUL
$ 3.042,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.042
$ 3.042
30111601
Cemento
15
Saco
$ 5.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 87.600
$ 87.605
Total Neto
$ 483.968
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 91.954
TOTAL OC
$ 575.922
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.