Orden de Compra. Nº4194-60-SE15 "MOE - MATERIALES INST. CONTENEDOR"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4194-60-SE15
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-02-2015
Nombre de la Orden de Compra MOE - MATERIALES INST. CONTENEDOR
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4194-28-LE14
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento de Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Unidad de Compra Ossa Varas N° 505
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA
R.U.T. 69.030.300-0
Dirección de Facturación Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
Comuna Caldera
Impuesto 91953,8915
Dirección de Envío de la Factura Carvallo Nº 601 Esq. M. Montt
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Razón Social FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
R.U.T. 5.386.847-9
Sucursal FLORENTINA DEL CARMEN ALVAREZ ARAYA
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211904
Brochas2Unidad no definidaBROCHAS ESTAMPA 3"  $ 895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.790 $ 1.790
31211904
Brochas2Unidad no definidaBrochas 2  $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.092 $ 1.092
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices3Unidad no definidaDILUYENTE SINTETICO  $ 1.420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.260 $ 4.261
86131502
Pintura2Unidad no definidapintura esmalte sintético - Negro  $ 15.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.800 $ 31.800
86131502
Pintura2Unidad no definidaesmalte al agua constructor - blanco  $ 13.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.378 $ 27.379
11121604
Madera de coníferas13Unidad no definidaPINO 2X2X3.2   $ 1.260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.380 $ 16.376
23171509
Soldadura4Unidad no definidaelectrodo 6011 3/32 punto azul  $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.168 $ 12.168
31211906
Rodillos de pintar3Unidad no definidaRODILLO CHIPORRO 23 CM   $ 2.534,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.602 $ 7.601
11121611
Tablero de partículas5Unidad no definidaMASISA ECOPLAC 1.08X2.42X8 MM  $ 5.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891
30102301
Perfiles de aleaciones ferrosas28Unidad no definidaPERFIL CUADRADO 20X20X2 MM X 6 MTS  $ 5.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 155.064 $ 155.058
31162006
Clavos de alambre3Unidad no definidaCLAVOS 4  $ 1.110,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.330 $ 3.330
11101502
Esmeril5Unidad no definidaDISCO DE CORTE BRONCO 7  $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.735 $ 5.736
86131502
Pintura5GalónESMALTE SINTETICO PAJARITO BASE MEDIA   $ 15.807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 79.035 $ 79.034
86131502
Pintura2GalónPintura anti corrosivo - rojo  $ 9.622,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.244 $ 19.244
31162006
Clavos de alambre1kilogramoCLAVO VULCANITA 1 5/8  $ 1.563,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.563 $ 1.563
23171509
Soldadura1kilogramoELECTRODO 6011 3/32 PUNTO AZUL  $ 3.042,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.042 $ 3.042
30111601
Cemento15Saco   $ 5.840,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.600 $ 87.605
Total Neto $ 483.968
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 91.954
TOTAL OC $ 575.922


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.