Orden de Compra. Nº4195-112-SE13 "ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-112-SE13
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 19-06-2013
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE MATERIALES DE ASEO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4195-4-L113
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 29502,06
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social SOC COMERCIAL VERA LTDA
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131801
Limpiadores de suelos5Unidadvirutilla  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.300 $ 4.300
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadCIF  $ 1.720,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.880 $ 6.880
12161902
Detergentes surfactantes4UnidadVIM  $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.160 $ 7.160
14111703
Toallas de papel20Rollotoalla papel nova  $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.200 $ 8.200
14111704
Papel higiénico50RolloPAPEL HIGIENICO  $ 350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.500 $ 17.500
47121701
Bolsas de basura20PaqueteBOLSAS BASURA 90 X 70  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.800 $ 17.800
47131502
Paños de limpieza5Unidadpaños de limpieza   $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables3Parguantes  $ 1.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.300 $ 3.300
47131615
Escobillones1UnidadESCOBILLONES  $ 1.450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.450 $ 1.450
47131618
Mopas húmedas5Unidadtraperos  $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.950 $ 9.950
47131801
Limpiadores de suelos10Unidadpoett  $ 1.387,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.870 $ 13.870
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos4UnidadCERA SACHET  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
47131803
Desinfectantes domésticos3Litrocloro  $ 860,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.580 $ 2.580
47131805
Limpiadores de uso general4Unidadlustra muebles  $ 890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.560 $ 3.560
47131805
Limpiadores de uso general1UnidadLAVALOZAS QUIX  $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.750 $ 1.750
47131805
Limpiadores de uso general12UnidadPASTILLAS PATO PURIFIC  $ 1.092,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.104 $ 13.104
47131816
Desodorantes20Unidaddesodorante ambiental  $ 1.460,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 29.200 $ 29.200
53131608
Jabones7UnidadJABON LIQUIDO  $ 730,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.110 $ 5.110
Total Neto $ 155.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 29.502
TOTAL OC $ 184.776


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.