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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
4195-1509-AG25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
09-12-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1228-COT25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Adquisiciones - I Municipalidad de Quemchi |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
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R.U.T. |
69.230.200-1 |
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Dirección de Facturación |
PEDRO MONTT 400 |
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Comuna |
Quemchi
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Impuesto |
542640 |
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Dirección de Envío de la Factura |
PEDRO MONTT 400 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Cristian Aguilar |
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Razón Social |
CRISTIAN LEONARDO AGUILAR NAHUELANCA
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R.U.T. |
12.933.838-5 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Cristian Aguilar |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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24101510
| Camión volcador | 12 | Día | - SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA EL TRASLADO DE ARIDOS Y RETIRO DE VEGETACION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE CAMINOS EN EL SECTOR INSULAR DE SAN JOSE
- LOS TRABAJOS SERAN RESPALDADOS POR REPORT DEL CAMION // SEGUN EETT | - SERVICIO DE ARRIENDO DE CAMION TOLVA PARA EL TRASLADO DE ARIDOS Y RETIRO DE VEGETACION, MEJORAMIENTO Y MANTENCION DE CAMINOS EN EL SECTOR INSULAR DE SAN JOSE
- LOS TRABAJOS SERAN RESPALDADOS POR REPORT DEL CAMION // SEGUN EETT |
$ 238.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.856.000
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$ 2.856.000
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Total Neto
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$ 2.856.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 542.640
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$ 3.398.640
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8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.