Orden de Compra. Nº4195-174-SE10 "adquisicion de materiales de aseo"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-174-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 16-04-2010
Nombre de la Orden de Compra adquisicion de materiales de aseo
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 4195-97-L109
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra Pedro Montt 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 2756,9
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Socidad Comercial Vera
Razón Social Sociedad Comercial Vera limitada
R.U.T. 77.533.180-1
Sucursal Socidad Comercial Vera
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Papel higiénico4Unidad no definidarollo papel higienico  $ 260,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.040 $ 1.040
Limpiadores de uso general1Unidadlustra muebles  $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.250 $ 1.250
Paños de limpieza2UnidadPAÑOS LIMPIEZA  $ 1.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.560 $ 2.560
Jabones2UnidadJABONES LIQUIDOS  $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.580 $ 1.580
Limpiadores de uso general2UnidadPASTILLAS INODOROS  $ 450,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 900 $ 900
Solventes aromáticos2UnidadDESODORANTE AMBIENTAL  $ 1.690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.380 $ 3.380
14111703
Toallas de papel4Unidadtoalla nova  $ 390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.560 $ 1.560
47131805
Limpiadores de uso general1Unidadpoett   $ 1.290,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290 $ 1.290
24111503
Bolsas de plástico1Paquetebolsa basura  $ 950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 950 $ 950
Total Neto $ 14.510
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.757
TOTAL OC $ 17.267


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.