Orden de Compra. Nº
4195-194-SE21
"
SUMINISTRO DE AYUDAS
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Quemchi
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
4195-194-SE21
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
07-05-2021
Nombre de la Orden de Compra
SUMINISTRO DE AYUDAS
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
4195-116-LE20
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Adquisiciones
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra
PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Quemchi
R.U.T.
69.230.200-1
Dirección de Facturación
PEDRO MONTT 400
Comuna
Quemchi
Impuesto
468756,22
Dirección de Envío de la Factura
PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GUISSELA PAZ
Razón Social
ferreteria
R.U.T.
16.136.819-9
Sucursal
GUISSELA PAZ
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad no definida
ESTANQUES DE 630 LITROS
ESTANQUES DE 630 LITROS
$ 97.980,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 587.880
$ 587.880
11121611
Tablero de partículas
39
Unidad no definida
PLANCHAS DE OSB PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES
PLANCHAS DE OSB PARA STOCK DE AYUDAS SOCIALES
$ 16.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 659.100
$ 659.100
30181504
Lavamanos
12
Unidad no definida
SACOS DE CEMENTO
SACOS DE CEMENTO
$ 4.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 55.200
$ 55.200
23171509
Soldadura
1
Unidad no definida
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL
MATERIALES ELÉCTRICOS PARA ENTREGA DE AYUDA SOCIAL
$ 366.172,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 366.172
$ 366.172
26121635
Rollos de cable
1
Unidad no definida
AYUDA SOCIAL DE CABLES COLOR ROJO , VERDE , BLANCO Y CABLE PREENSABLADO
AYUDA SOCIAL DE CABLES COLOR ROJO , VERDE , BLANCO Y CABLE PREENSABLADO
$ 200.840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 200.840
$ 200.840
30181515
Estanque del WC
1
Unidad no definida
SALA DE BAÑO Y RECEPTÁCULO
SALA DE BAÑO Y RECEPTÁCULO
$ 185.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 185.966
$ 185.966
11121610
Maderas duras
20
Unidad no definida
MADERAS 2X3
MADERAS 2X3
$ 3.529,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.580
$ 70.580
20122504
Conjuntos de manguera de tubería adujada
6
Unidad no definida
PLANSA DE 1 PULGADA
PLANSA DE 1 PULGADA
$ 56.900,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 341.400
$ 341.400
Total Neto
$ 2.467.138
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 468.756
TOTAL OC
$ 2.935.894
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.