Orden de Compra. Nº4195-197-AG22 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-165-COT22"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4195-197-AG22
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-04-2022
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-165-COT22
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Adquisiciones
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Unidad de Compra PEDRO MONTT 400
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI
R.U.T. 69.230.200-1
Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400
Comuna Quemchi
Impuesto 141593,89
Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ABINGRAF S.A.
Razón Social ABINGRAF S A
R.U.T. 77.325.180-0
Sucursal ABINGRAF S.A.
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111509
Artículos de papelería1UnidadROLLO DE FRONTLITE GLOSSY (VER DOCUMENTO ADJUNTO )ROLLO DE FRONTLITE GLOSSY (VER DOCUMENTO ADJUNTO ) $ 107.276,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 107.276 $ 107.276
14111509
Artículos de papelería2UnidadROLLO VINILO ADHESIVO MATTE (VER DOCUMENTO ADJUNTO )  $ 71.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.848 $ 143.848
14111509
Artículos de papelería3UnidadROLLO DE FRONTLITE GLOSSY (VER DOCUMENTO ADJUNTO )ROLLO DE FRONTLITE GLOSSY (VER DOCUMENTO ADJUNTO ) $ 73.753,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.259 $ 221.259
14111509
Artículos de papelería5UnidadMETROS DE LAMINA IMANTADA PARA MAGNETICO (VER DOCUMENTO ADJUNTO )METROS DE LAMINA IMANTADA PARA MAGNETICO (VER DOCUMENTO ADJUNTO ) $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.000 $ 13.000
14111509
Artículos de papelería4UnidadESTRUCTURA PENDON ROLLER (VER DOCUMENTO ADJUNTO )ESTRUCTURA PENDON ROLLER (VER DOCUMENTO ADJUNTO ) $ 29.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 116.000 $ 116.000
14111509
Artículos de papelería2UnidadROLLO VINILO ADHESIVO GLOSSY ( VER DOCUMENTO ADJUNTO )ROLLO VINILO ADHESIVO GLOSSY ( VER DOCUMENTO ADJUNTO ) $ 71.924,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 143.848 $ 143.848
Total Neto $ 745.231
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 141.594
TOTAL OC $ 886.825


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.